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住房和城乡建设局2017年部门决算说明
来源:本站原创 发布时间:2018-11-20 17:09 | 点击数: 字体:【

 一、主要职能

    邵阳市住房和城乡建设局是全市建设行政主管部门,是负责全市建设行政管理的政府工作机构。主要职能职责是:

(一)宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,审核或拟定城市基础设施建设、园林绿化建设、村镇建设、风景名胜区建设、工程建设、勘察设计、房地产开发等建设行业地方性政策和规定。研究制订并组织实施相关发展战略、产业政策、中、长期规划、年度计划和改革方案。

(二)负责房地产开发、园林绿化、勘察设计等行业管理工作。

(三)依法依规归集应用于城市建设的各类资金,参与城市建设项目招商引资工作;负责城市基础设施建设配套费、城市异地绿化建设费等建设类行政性收费及其他专项资金的征收和管理,具体负责城市建设项目资金计划、管理和使用;组织城市建设项目预(决)算审查;指导、监督城市建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理。

(四)负责城市基础设施、城市园林绿化建设项目的计划编制、年度计划安排、组织实施、建设监管、综合协调,并组织综合竣工验收和移交等工作;参与重点工程建设管理,并承担城市基础设施建设领导小组办公室的日常工作。

(五)负责建设项目初步设计和设计方案的审查审批,施工图审查的监督管理,建设项目的园林绿化配套建设的审批,建设项目报建登记,建设项目施工许可发放、拆除工程施工许可发放、竣工验收备案和商品房预售许可等工作。

(六)负责管理建筑市场(含建筑劳务市场与勘察设计市场)和房地产开发市场;负责建设工程的勘察设计、施工、监理等招标投标;负责建设工程监理、建设工程造价、建设工程质量监督和安全监督、民用和公共建筑节能管理等工作,负责对施工现场进行监督、管理,组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理。

(七)负责城市建设综合开发管理、城镇经济适用住房建设与管理及危房鉴定工作;

(八)负责全市风景名胜区的规划、建设和管理工作;组织有关部门对历史文化名城、名镇、名村进行审查报批;负责、指导、监督和协调全市风景名胜区、建

   阐述部门主要职能(建议从部门“三定”方案摘录)。

  1. 部门预算单位构成

        从预算单位构成看,住建局部门决算包括局机关本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)局内设办公室、规划财务科、政务服务科、勘察设计科、科技科、市世界遗产与风景名胜管理科、危房鉴定科、综治稳定信访科、村镇建设科、小城镇建设办公室、工程建设科、城乡建设科、法制科、政工科、老干部科、监察室等16个职能科室,下属单位有市第一建筑设计研究院、第二建筑设计研究院、市园林绿化管理处、市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程投标管理办公室、市城建档案馆、市中等城乡建设职业技术学校、市建设市场执法监察支队、市城市建设综合开发管理办公室(与局机关合署办公)等

    三、部门收支概况

     (一)2017年度收入支出决算总体情况

    2017年总收入1731.4万元。比上年减少50.96%。总支出1703.63万元,比上年减少49.04%。

    (二)收入决算情况:2017年收入1731.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1335.09万元,政府性基金预算拨款收入385.31万元,其他收入11万元2016减少1799.21万元。原因是小街小巷项目已支付完毕。

    (三)支出决算情况:2017年支出1703.63万元,其中:社会保障和就业支出276.03万元,医疗卫生与计划生育支出44.74万元,城乡社区支出1276.31万元,一般公共服务支出4万元,住房保障支出48.55万元,其他支出50万元,2016减少1639.4万元。原因是小街小巷项目已支付完毕。

    2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2017年度财政拨款总收入1720.4万元,比上年减少51.18%,一般公共预算财政拨款收入1335.09万元,政府性基金预算财政拨款收入385.31。财政拨款总支出1703.63万元,比上年减少49.04%,一般公共预算财政拨款支出1318.32万元,政府性基金预算财政拨款支出385.31万元。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017一般公共预算拨款收入1335.09万元。比上年58.89%。一般公共预算拨款支出1703.63万元,比上年44.44%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入1720.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1335.09万元,政府性基金预算拨款收入385.31万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,与2016减少1527.13万元。原因是小街小巷经费已支付完毕

(三)2017年一般公共预算拨款支出1703.63万元。基本支出: 1318.32万元,其中:工资福利支出657.08万元,商品和福利支出281.02万元,对个人和家庭补助支出380.22万元。项目支出: 0万元。与2016减少1363万元。减少原因是小街小巷经费已支付完毕

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为86万元,决算数为35.01万元.其中:因公出国(境)费预算数为5万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为36万元,决算数为15.48万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为36万元,决算数为36万元,公务车辆保有3辆),公务接待费预算数为45万元,决算数为19.53万元,公务接待721085人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种:

1、增加:2017年“三公”经费预算比2016年增加21.24万元,分项超过的原因是建工局与住建局两个单位合并,经费合并决算。金额提高。

七、政府性基金预算

1、有政府性基金预算:住房和城乡建设局2017年政府性基金285万元,用于日常公用经费。与2016增加8.81万元。增加原因是建工局与住建局两个单位合并,增加了经费管理支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017住建局机关运行经费财政拨款预算1029.71万元与2016减少1362.65万元。原因小街小巷经费已支付完毕。

(二)政府采购情况

2017住建局政府采购总额81.63万元,其中:办公设备购置36.63万元,服务类45万元。

(三)国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备:住房和城乡建设局共有车辆3辆。

 

九:相关的名称解释。

如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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